1、负责公司相关制度与流程优化,制定内控工作计划及实施;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责财税新制度的解读及培训。
5、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
6、负责协助外部审计开展工作;
7、负责协调审核部与各子公司、分公司的关系。
8、负责起草修改公司内控制度并及时培训。
岗位要求:
1、 性格开朗,良好的沟通交流能力及团队合作能力。
2、 具有较强的分析与判断能力,有较强的语言文字表达能力;
3、 熟悉使用Office软件及财务软件;
4、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历,熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务;
5、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度;
6、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力;
7、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识;
8、从事财务工作5年或审计工作2年以上,具有中级以上会计职称。具有注册会计师资格的优先。
9、客观公正,廉洁清正。