1.协助进行总公司一年一度的全方位财务专项审计,对财务收支的真实性、合理性进行确认,评估内部控制是否出现缺陷。
2.撰写专项审计工作方案;.向被审计单位调阅相关审计资料;
3.根据项目分工确定的工作内容开展审计,并做好审计工作底稿记录;
职责表述:协助进行上市体系分、子公司的财务专项审计,对财务收支的真实性、合理性进行确认,评估内部控制是否出现缺陷。
4.撰写专项审计工作方案,向被审计单位调阅相关审计资料;
5.根据项目分工确定的工作内容开展审计,并做好审计工作底稿记录;
6.对审计发现的问题进行分析并编制审计记录单。
7:协助对公司的重大财务事项进行突击审计,对财务收支的真实性、合理性进行确认,评估内部控制是否出现缺陷。
任职资格:
1.大学本科以上,财务专业或审计类专业
2. 3年以上财务审计相关工作经验,财务、审计类相关资格证书
3.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,具备良好的财务、审计、管理、法律等知识背景;熟悉并能看懂财务报表,具有一定的财务分析能力。
4.具有较强的判断与决策能力,组织、沟通协调能力,工作责任心强,富有团队合作意识。