一、招聘条件
1、具有良好的品德和审计职业道德,客观公正,实事求是,廉洁从业,保守秘密。
2、具有审计、财务、金融、法律等专业大学本科以上文化程度;英语4级,口语表达流利;3年驾龄持C照。
3、具有以下职业资格或职称者优先考虑:(1)通过注册会计师考试全科合格者或CPA、ACCA执业资格;(2)取得注册内部审计师CIA职业资格;(3)取得会计、审计类专业高级职称。
4、年龄38岁以下,有5年以上企业内审或相关工作经历;
5、有较为丰富的项目内部审计经验,对国有控股单位和外资企业内部运作流程、程序合规性审查、项目决策流程等有丰富的经验,能够组织、统筹、协调安排企业日常内部监管工作并组织检查,为公司的合规性运作及审计风险规避提出专业意见,并能够按照公司要求完成内审任务。
6、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
7、热爱审计工作,较为熟悉企业经营管理,具备较强的团队合作精神和沟通协调能力;
8、具有正常履行职责的身体条件;
9、熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力
10、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
二、工作内容:
1.建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程;
2.负责拟定年度审计计划、出具审计报告、跟踪审计整改等全过程;
3.落实年度内审计划,以及专项审计计划,编制完成审计方案、工作底稿和审计报告;
4.发现内部控制缺陷,编制缺陷汇总表,反馈审计中暴露的问题并督促整改,持续跟进整改措施的执行情况;
5.协助优化和完善公司内控制度、流程,持续改进公司内部控制,监督检查内控制度的执行情况;
6.负责整理和保存审计工作形成以及取得的通知、资料、底稿、报告等各类书面及电子材料,并做好保密工作。
7.负责与集团公司及外部审计的协调,并按有关规定提供必要的支持和相关工作资料。
8.负责向集团公司风控审计部报备年度审计计划、审计报告、审计成果运用以及工作总结,接受集团公司风控审计部的监督检查。