任职要求:
1、***,35至50岁,本科及本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、有5年以上大型企业、同岗位(集团总部)管理经验;集团财务、审计管理工作经验,具有集团管理经验,有酒店业、金融业、房地产业者优先考虑;
3、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、有内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
5、有注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先考虑;
6、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;正直诚实,工作态度积极,责任心强。
职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。