主要岗位职责:
1.负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报领导班子研究批准后实施,并对实际完成情况进行检查、总结;
2.负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
3.负责开展常规审计(包含但不限于:采购与付款、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计及其他特别事项审计);
4.负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的问题,为公司决策提供参考信息;
5.负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;
6.负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
7.跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产利润等报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
8.配合集团公司做好对本公司实施的纪检专项检查以及1+X检查等各项专题检查督查及各级巡视等工作。
9. 完成公司及领导交办的其他各项任务
任职资格:
1. 审计学等相关专业,全日制本科及以上学历。
2. 年龄30周岁以下(截止2019年5月)。
3. 具有审计、纪检相关工作经验。
4. 积极主动,细致严谨,责任心强,能适应出差、加班。
备注:
1.工作地点:福州。
2.劳动合同关系及“五险一金”需转入公司注册地(漳州)。