一、岗位职责
1、负责事业部整体内控审计计划和执行工作,并通过内部审计工作,对分公司和法人单位经营情况、财务状况、业务流程进行检查、评价、报告。
2、负责制定和完善事业部审计相关制度和流程,组织做好日常审计工作,组织做好各项审计工作的监督、管理。
3、加强日常财务管理和风险控制,严格控制财务收支。汇集、计算和分析销售与收款、采购与付款、存货、工程项目管理、固定资产等各类财务数据;组织海外各分公司内部审计。
4、执行年度审计计划对海外各分公司进行审计,并提供审计报告及合理意见。负责日常财务管理和风险控制及内控分析。
5、组织做好对事业部各项财务制度、工作流程、工作标准的检查监督工作,对存在的问题或不足向上级领导提出优化方案和建议。
6、定期检查事业部各项财务制度、工作流程等。定期检查海外各分公司对事业部制度、流程的执行情况。
7、事业部领导交办的临时审计任务。
二、任职要求:
1、大学本科以上学历,英语良好,会计、财务、审计等相关专业。
2、具备5年以上大型企业内部审计工作经验或会计事务所审计工作经验。
3、一年至少半年在海外出差审计。
4、熟悉内部审计工作流程及方案制定。
5、熟练使用WORD,EXCEL等办公软件。
6、具有很强的沟通能力、计划与执行能力。