岗位描述:
1、组织对公司业务经营活动进行全面风险监控及合规性检查,为公司管理层及时提供管理意见和建议;
2、建立公司内部审计管理体系,全面负责审计部门工作;
3、组织制定并实施内部审计计划,包括但不限于财务审计,人事审计、离任审计;
岗位要求:
1、35-50岁,财务、管理类专业本科以上学历,审计中级及以上职称,有CPA、ACCA、CIA资格优先;
2、5年以上公司财务管理工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验;2年以上公司审计部经理(总监)职位经理 。
3、熟悉国家相关的法律法规和金融政策,具有很强的风险识别和管控能力;
4、熟悉财务运作流程,及相关法律、法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;
5、熟悉全部科目的审计程序和方法、了解合并会计报表的编制、掌握现行会计准则和审计准则。
6、较强的独立工作能力,能够承担压力,有工作责任心
7、具有较强的组织、协调、领导、语言和文字表达及综合分析能力;具有成熟的大局观和集体意识。
8、具有较强的沟通、协调能力和亲和力,工作严谨;
9、良好的道德品质和职业操守。
福利待遇:
五险一金+商业险+免费上下班车+免费工作餐+年节福利+生日慰问+完善的培训计划+广阔的晋升发展空间