一、职位描述:
1.制定内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划;
2.负责对公司的经营活动实施事前、事中、事后监督,确保国家财经政策和公司财务制度的正确执行;
3.对公司执行经营决策的情况进行监督、评价和审查,并对投资企业的经营者进行任期或定期经济责任审计;
4.依法、依规检查公司会计账目及相关资产,监督财务收支的真实性、合法性;
5.对公司的财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督;
6.组织对基建工程和重大技术改造、大修等项目的立项、报建、设计、概(预)算、招投标、合同、结算、决算和竣工交付使用等进行审计监督;
7.对物资(服务)采购、产品销售、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督;
8.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,对有关经济业务的经营风险进行评估和意见反馈;
9.组织、指导、协调、检查投资企业的审计部门开展审计工作;
10.协助财务部对公司外派财务经理进行业务指导;
11.组织对投资企业事业计划完成情况进行审核,对投资企业经营者薪酬中有关经济指标完成情况进行审核,对投资企业工资总额来源、使用和结算情况进行检查。
二、岗位要求:
1.本科及以上学历,5年以上审计工作经验,中级以上专业技术任职资格;
2.熟悉有关的法律、法规、财经政策,掌握财务、审计、经营管理或工程管理等相关专业知识,能熟练运用内部审计标准、程序和技术;
3.具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、计算机操作及文字表达能力。