岗位职责:
一、按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审 计规程或方法。
二、负责拟定年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查与总结。
三、对财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督
四、对对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督并提出改进建议。
五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
七、对总公司及分子公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。
八、独立开展公司的审计监控工作,规范公司的生产经营及财务收支行为,随时掌握盈亏情况及潜亏因素,并提出审计建议,促进经营管理,为公司领导和各部门了解实际情况,制定政策提供依据。
九、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。
十、组织对外兼并收购项目的审计调查,参与新项目立项的评估工作及规范工作。
十一、完成公司领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大学本科以上学历,35岁以上,审计、财务等相关专业毕业;
2、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
3、熟练集团公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
4、熟练使用财务等软件及OA等办公软件;
5、沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;
6、做事认真,有责任心、原则性强。
7、了解审计领域发展趋势,掌握最新审计理论和方法;
8、具有审计师或注册会计师资格;
9、5年以上审计相关工作经验,3年以上审计总监工作经验。
地址:邛崃羊安工业园
联系电话:028-88803623 有意者请发简历至:532187107@qq.com