岗位职责:1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;4、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;5、根据审计工作计划,配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;6.负责对部门内部员工进行管理和指导。任职要求:1、40岁以下,财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;2、具有5年以上房地产审计管理经验,具备注册会计师或审计师资格者优先;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;4、具备优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。