进行审计的专业工作,确保审计范围与目标相关,并使影响到各种经济,财政和管理的程式均符合公司的政策和程序。执行受指派的审计项目,执行内部审计部门政策,并建立覆盖审计范围的审计程序,评估审计资源的需求,在规定的时间内完成工作。1. 根据风险评估及内部指引, 负责审计项目工作范围及内容的编写, 并及时提交予内部审计师负责审核。2. 制定假设性的测试、会计测试及系统测试,以确定能否实现预期的预测结果,审查各种复杂的财务记录和业务。3. 评估所采用的方法以确定正在进行的审计是否符合专业标准, 及负责确定和分析一些不合经济效益和低效率的原因。4. 协调其他有关部门的审计活动与资料组织处理,以便当需要评估程式与进行审核时能更准确规划和预算时间和其他资源。5. 和相关部门, 审计师及审计经理沟通所发现的问题。6. 协助审计师根据内部指引完成审计工作底稿。 7. 协助审计师编撰写审计报告。任职资格:1. 会计、财务或相关专业大学学位2. 持有会计师/审计师/相关专业资格3. 三至五年以上相关财务及审计工作经验, 当中必须有商业机构内部审计经验(财务管理、营运审计、外部审计、资讯系统审计)及以有上市公司零售行业审计背景者为优先4. 有良好的分析及表达能力, 精于普通话及能以粤语和英文进行沟通 5. 善于撰写审计报告